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米兰体育召開內部控製工作規範培訓會

發布日期👨‍👧:2016-11-28 作者:範詠梅 校對🙍🏽: 責編❣️:

為了進一步提高米兰內部管理👩🏿‍💻🧝🏽,規範內部控製,加強廉政風險防控機製建設,促進各項工作更加健康和有序發展,11月25日上午✋🏼🧑🏽‍🏭,我院組織召開內部控製專題工作培訓會👧🏿,黨委書記丁自勉,院長梁綠林👦,副院長周春鳳,院長助理宋雅君及各部門負責人參加。會議由財務處處長丁雅娟主持。

米兰邀請了華普天健會計師事務所劉韶華老師為與會人員講解內部控製建設工作相關內容🌜。與會人員認真學習了內部控製工作的目標、原則、方法步驟以及各個層面的評價內容📵,充分認識到加強內部控製規範的重要性💅🏻。

國家出臺的《行政事業單位內部控製規範》及安徽省教育廳和財政廳印發的《安徽省高校內部控製製度操作規程》指出:“內部控製是單位(高校)為實現控製目標,通過製定製度、實施措施和執行程序🥏,對經濟活動的風險進行防範和管控”。高校內部控製的目標主要包括🧚🏼‍♂️:保證學校經濟和業務活動合法合規✍🏿、資產安全和使用有效、財務信息真實完整🛀🏼,有效防範舞弊和預防腐敗👉🏽,提升學校管理水平,促進依法治校👴🏿,推進黨風廉政建設💂🏼‍♀️。建立內部監督製度,形成製衡機製是單位(部門)規範化管理的必然趨勢。

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